增值税发票红冲了申报的时候如何填写?

我之前开了增值税发票,后来因为一些原因红冲了。现在到申报的时候了,我完全不知道该怎么填申报表格。我担心填错会带来麻烦,想知道在申报时具体该怎么填写相关内容,有没有什么要特别注意的地方。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

首先,我们来了解一下增值税发票红冲的概念。增值税发票红冲就是对之前开具的错误发票或者需要作废的发票,通过开具红字发票来进行冲销,相当于把原来那笔销售业务在税务上进行反向操作。


当增值税发票红冲后,在申报时的填写方式会根据不同的纳税主体(一般纳税人和小规模纳税人)而有所不同。


对于一般纳税人而言,依据《增值税纳税申报比对管理操作规程(试行)》等相关规定,在申报时需要在《增值税纳税申报表附列资料(一)》中填写。如果红冲的是专用发票,应在“开具增值税专用发票”相关栏次,按照负数填写冲减的销售额和销项税额;如果红冲的是普通发票,则在“开具其他发票”栏次做相应负数填写。同时,在主表上,销售额和销项税额等数据也会相应减少。在填写时,要确保数据准确,与红字发票的信息一致,不然会导致申报比对不通过。


对于小规模纳税人,根据《增值税小规模纳税人征收管理办法》等规定,如果红冲发票,在填写《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》时,在“应征增值税不含税销售额”等栏次按照实际冲减后的销售额填写。若当季销售额冲减后为负数,在当期申报时按零填写,多缴的税款可以申请退税或者抵减下期应纳税额。


总之,在申报时一定要依据实际的红冲情况,准确填写申报表,若不确定具体操作,也可以咨询当地税务机关或者专业的税务顾问。

相关问题

为您推荐20个相关问题

开具负数发票后要怎么报税?

我公司前段时间开具了负数发票,但是在报税的时候不知道该怎么处理。之前没遇到过这种情况,不清楚是和正常发票一起申报,还是有特殊的申报流程。希望了解一下开具负数发票后具体的报税步骤和注意事项。

小规模纳税人红字发票怎么申报?

我是小规模纳税人,之前开了张发票,现在需要开红字发票冲抵。但我不知道开了红字发票后该怎么进行申报,是和正常发票申报一样吗,还是有特殊流程?希望了解下具体的申报方法和注意事项。

红冲发票能否冲当月收入?

我在经营公司时开了发票,后来因为一些原因需要红冲发票。现在不确定红冲发票能不能冲减当月的收入,这样对财务数据和纳税情况影响挺大的,想知道在法律规定上到底行不行,希望得到解答。

电子红冲发票能否撤回?

我之前开了一张电子发票,后来因为一些原因开了红冲发票。但现在情况有变,我想把红冲发票撤回,不知道在法律和实际操作上是否可行,想了解下具体规定。

开发票冲红了是否还需要交税?

我之前给客户开了张发票,后来因为一些问题要把这张发票冲红。我就很疑惑,这发票冲红之后,之前开票对应的税还需不需要交呢?不太懂这方面的规定,怕处理不好有税务风险,想问问大家。

小规模开具红字发票负数后该如何报税?

我是一家小规模企业,之前开了一张发票,后来因为一些原因开了红字负数发票。现在到了报税的时候,我完全不知道该怎么处理这张红字负数发票,是直接在报税表里填负数金额吗?会不会有什么风险?希望懂的人给我讲讲具体的报税流程。

发票作废后还需要继续申报吗?

我之前开了一些发票,后来发现有问题就作废了。但我不知道作废后的发票在税务申报时该怎么处理,需不需要继续申报呢?要是不申报会不会有啥问题?不太清楚这方面的规定,希望能得到解答。

增值税发票冲红是否有时间限制?

我公司之前开了一张增值税发票,现在因为一些业务调整需要冲红,但不清楚有没有时间限制。要是有时间限制,超过时间就麻烦了,所以想了解下相关规定,避免后续出现问题。

冲销红字发票该如何做账?

我公司最近开了红字发票要冲销,但是我不知道该怎么做账。我担心账务处理错误会影响公司财务状况和税务申报。想了解一下冲销红字发票在会计上具体的操作流程和账务处理方法,有没有相关的注意事项。

税务局红冲发票需要提供什么材料?

我在处理发票红冲的事情,不太清楚去税务局办理红冲发票时需要提交哪些材料。之前没遇到过这种情况,怕材料准备不全来回折腾,想问问大家具体要准备些什么,希望能得到详细的解答。

发票冲红后税钱会退回吗?

我之前开了一张发票,现在因为一些原因需要冲红。我有点担心冲红之后税钱的问题,不知道税钱会不会退回来。如果能退,是怎么退的;如果不能退,又是为什么呢?希望懂的人能给我解答一下。

发票红冲后重新开票是否要交税?

我之前开了一张发票,后来因为一些原因需要红冲,现在要重新开一张同样金额的发票。我不太清楚这种情况下需不需要再次交税,担心会多交税造成损失,想了解一下具体的规定是怎样的。

增值税红字发票的开具流程是怎样的?

我在企业负责财务工作,最近遇到需要开具增值税红字发票的情况,但不太清楚具体流程。之前没处理过这种业务,不知道要准备什么资料,每一步该怎么做,害怕出错影响税务申报。想了解下增值税红字发票开具的完整流程。

已开红字单未开红字发票该如何申报?

我在处理税务申报时遇到个难题,已经开具了红字信息单,但还没来得及开红字发票,现在到了申报期,完全不知道该怎么操作。在网上查了些资料,说法也不统一,所以想问问懂行的人,这种情况下到底该如何进行申报?

红冲发票进项税转出如何做账务处理?

我公司收到了供应商开具的红冲发票,涉及进项税转出。我不太清楚在这种情况下该如何进行账务处理,不知道具体的会计分录该怎么写,也不了解相关的税务申报流程,怕处理不好会带来税务风险,想知道具体该怎么做。

增值税电子普通发票红冲后需要重开吗?

我之前开了一张增值税电子普通发票,现在因为一些原因把它红冲了。但对方又要求我重新开一张正确的发票给他们,我不太清楚从法律规定上来说,红冲之后是不是必须要重开,还是可开可不开呢?

冲红发票是否需要把发票给对方?

我在处理冲红发票的事情,不太确定冲红之后要不要把发票交给对方。我担心给错或者没给会有税务风险之类的问题,也不知道相关规定是怎样的。想了解一下冲红发票后到底需不需要把发票给对方,有没有什么具体要求和注意事项。

已经抵扣的发票还能红冲吗?该怎么操作?

我公司收到了一张发票,已经完成抵扣了,但发现发票内容有错误。现在想知道已经抵扣的发票还能不能红冲,如果可以红冲,具体的操作流程是怎样的,希望了解详细的操作步骤和相关规定。

发票冲红需要满足什么条件?

我是一家小公司的财务,最近在处理发票时遇到些问题。有几张发票开出去后,客户那边说信息有误,需要重新开具。我听说这种情况可以进行发票冲红,但不太清楚具体要满足什么条件,想了解一下相关规定。

电子发票红冲是否需要做账?

我公司收到了一张电子发票,后来因为一些原因对方进行了红冲。我不太清楚在财务处理上,电子发票红冲后我们这边要不要做账。不知道这在法律和财务规定上是如何要求的,想了解清楚,避免财务处理出现错误。