question-icon 增值税发票红冲了申报的时候如何填写?

我之前开了增值税发票,后来因为一些原因红冲了。现在到申报的时候了,我完全不知道该怎么填申报表格。我担心填错会带来麻烦,想知道在申报时具体该怎么填写相关内容,有没有什么要特别注意的地方。
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  • #发票红冲申报
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首先,我们来了解一下增值税发票红冲的概念。增值税发票红冲就是对之前开具的错误发票或者需要作废的发票,通过开具红字发票来进行冲销,相当于把原来那笔销售业务在税务上进行反向操作。 当增值税发票红冲后,在申报时的填写方式会根据不同的纳税主体(一般纳税人和小规模纳税人)而有所不同。 对于一般纳税人而言,依据《增值税纳税申报比对管理操作规程(试行)》等相关规定,在申报时需要在《增值税纳税申报表附列资料(一)》中填写。如果红冲的是专用发票,应在“开具增值税专用发票”相关栏次,按照负数填写冲减的销售额和销项税额;如果红冲的是普通发票,则在“开具其他发票”栏次做相应负数填写。同时,在主表上,销售额和销项税额等数据也会相应减少。在填写时,要确保数据准确,与红字发票的信息一致,不然会导致申报比对不通过。 对于小规模纳税人,根据《增值税小规模纳税人征收管理办法》等规定,如果红冲发票,在填写《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》时,在“应征增值税不含税销售额”等栏次按照实际冲减后的销售额填写。若当季销售额冲减后为负数,在当期申报时按零填写,多缴的税款可以申请退税或者抵减下期应纳税额。 总之,在申报时一定要依据实际的红冲情况,准确填写申报表,若不确定具体操作,也可以咨询当地税务机关或者专业的税务顾问。

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