冲红发票税率变了该怎么办?

我在处理发票冲红时,发现税率和原来不一样了,不太清楚这种情况该怎么处理。是要重新开具发票,还是有其他的解决办法呢?我担心处理不当会引发税务问题,希望能得到专业的解答。
张凯执业律师
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在了解冲红发票税率变了该怎么办之前,我们先来解释一下什么是冲红发票。冲红发票就是对之前开具的错误发票进行冲抵,相当于把原来的发票作废,重新按照正确的信息开具。


当冲红发票税率变了,我们要根据不同的情况来处理。如果是发生销售折让、中止或者退回等情形,且不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字发票的,应按照规定进行操作。依据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号),一般纳税人开具增值税专用发票后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,按以下方法处理:购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。


如果税率变更是因为政策调整等原因,那么要按照新的税率规定来开具红字发票和重新开具正确的蓝字发票。例如,在税率调整后,企业冲红之前按照旧税率开具的发票,就需要按照新税率重新计算税额等信息。


总之,冲红发票税率变了,要严格按照税务相关规定,准确操作开具红字发票和重新开具正确发票的流程,避免出现税务风险。同时,要及时与税务机关沟通,确保操作符合要求。

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