公司开发票是否需要上税?

我开了一家小公司,最近有业务需要开发票。但我不太清楚开发票之后是不是就一定要上税,上税的话具体是怎么算的,有没有什么情况不用上税,希望懂的人能给我讲讲。
张凯执业律师
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公司开发票是否需要上税,不能一概而论,要分不同情况来看。首先,我们得了解几个关键的概念。开发票其实就是公司销售商品或者提供服务的一种书面凭证,而上税则是公司按照国家规定,将一部分收入交给国家。在我国,和公司开发票上税相关的主要是增值税。增值税是对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值或商品的附加值征收的一种流转税。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》,在中华人民共和国境内销售货物或者加工、修理修配劳务,销售服务、无形资产、不动产以及进口货物的单位和个人,为增值税的纳税人,应当缴纳增值税。如果公司是一般纳税人,采用一般计税方法,应纳税额是当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额。比如,公司开了一张10万元的发票(税率为13%),那么销项税额就是10万×13% = 1.3万元。如果公司当期有取得合法有效的进项发票,其进项税额可以抵扣。假设进项税额为1万元,那么当期应缴纳的增值税就是1.3万 - 1万 = 0.3万元。要是公司是小规模纳税人,按照简易计税方法计税,征收率通常为3%(疫情期间有优惠政策)。比如,小规模纳税人开了一张5万元的发票,应缴纳的增值税就是5万×3% = 1500元。不过,国家为了支持小微企业发展,也出台了一些税收优惠政策。根据相关规定,小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元)的,免征增值税。所以,公司开发票不一定都要上税,要结合公司的纳税人身份、销售额以及相关税收政策等来确定。


此外,除了增值税,公司开发票后可能还涉及其他税种,比如企业所得税。企业所得税是对企业的生产经营所得和其他所得征收的一种税。企业每一纳税年度的收入总额,减除不征税收入、免税收入、各项扣除以及允许弥补的以前年度亏损后的余额,为应纳税所得额,再按照适用税率计算应缴纳的企业所得税。总之,公司开发票后的税务处理比较复杂,要综合考虑多种因素,并且按照税法规定准确计算和缴纳税款。

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