对外销售应税消费品是否计入成本?

我公司有对外销售应税消费品的业务,在财务处理上不太清楚这部分应税消费品要不要计入成本。想了解下在法律规定中,对外销售应税消费品到底算不算入成本呢,这对公司的财务核算很关键,希望得到准确解答。
张凯执业律师
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在探讨对外销售应税消费品是否计入成本之前,我们先来明确一下相关概念。应税消费品是指《中华人民共和国消费税暂行条例》规定的在生产销售、移送、进口时应当缴纳消费税的消费品。而成本通常是指企业为生产产品、提供劳务而发生的各种耗费。


根据相关法律规定和会计处理原则,对外销售应税消费品时,消费税一般不计入产品成本。《中华人民共和国消费税暂行条例》规定,消费税是价内税,是在生产、委托加工和进口环节征收的一种流转税。当企业对外销售应税消费品时,消费税通常通过“税金及附加”科目核算。企业销售应税消费品应缴纳的消费税,会计分录一般为借记“税金及附加”,贷记“应交税费 - 应交消费税”。这表明消费税是作为企业经营活动中的一项税费支出,直接影响当期损益,而不是计入产品的生产成本。


举个例子来说,一家化妆品生产企业生产并销售一批化妆品,销售价格为 100 万元,消费税税率为 15%。那么该企业需要缴纳的消费税为 100×15% = 15 万元。在会计处理上,企业会将这 15 万元计入“税金及附加”科目,而不是将其分摊到这批化妆品的生产成本中。这样处理的原因在于,消费税是针对销售行为征收的,与产品的生产过程并无直接关联,所以不计入成本。


不过,在某些特殊情况下,比如企业将自产的应税消费品用于在建工程、非生产机构等方面时,消费税要计入相关资产的成本。这是因为这些应税消费品没有实现对外销售,不符合通过“税金及附加”核算的条件,所以要计入相关资产的成本中。比如企业将自产的应税消费品用于建造厂房,此时消费税就要计入厂房的建造成本。

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