无票收入的金额是否指含税金额?

我在经营一家小店,有时候会有顾客不索要发票,这部分收入就是无票收入。我不太清楚这无票收入的金额算的是含税的还是不含税的,也不知道在报税的时候该怎么处理,想了解一下相关的法律规定是怎样的。
张凯执业律师
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无票收入是指企业或个人在销售商品、提供劳务等经营活动中,没有开具发票而取得的收入。那么无票收入的金额是否指含税金额,我们要从会计和税务处理等方面来分析。


从会计核算角度来看,在确认无票收入时,会计上遵循权责发生制和配比原则。通常情况下,企业销售商品或提供劳务所取得的收入,不管是否开具发票,都应该按照交易的实际情况来确认。而交易价格一般是包含增值税等相关税费的,也就是说在会计记账的时候,最初记录的无票收入金额往往是含税金额。例如,企业销售一批货物,收到了113元的款项但未开具发票,这里的113元就是含税金额。


从税务处理方面,根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定,增值税是价外税。在计算增值税应纳税额时,需要将含税销售额换算为不含税销售额。计算公式为:不含税销售额=含税销售额÷(1 + 税率)。企业在申报无票收入的增值税时,要按照不含税销售额来计算应缴纳的增值税。还是上面的例子,如果适用的增值税税率是13%,那么不含税销售额就是113÷(1 + 13%) = 100元,应缴纳的增值税就是100×13% = 13元。


所以,无票收入的金额在会计初始记录时一般是含税金额,但在税务申报计算应纳税额时,需要将其换算为不含税金额。这样做既符合会计核算的要求,也遵循了税收法规的规定。

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