无票收入应该怎么做账?

我经营着一家小公司,有时候会有客户不要求开发票,这就产生了无票收入。我不太清楚这部分收入该怎么入账,不知道记账流程和有票收入是不是一样,会不会有税务风险,也不了解相关的法律规定。希望能得到专业解答。
张凯执业律师
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无票收入是指企业在销售商品或提供劳务时,没有开具发票给客户,但这部分收入实际上已经实现,按照法律规定,同样需要进行会计核算和纳税申报。


从会计处理的角度来看,无票收入的记账方法和有票收入基本相同。当确认无票收入时,应借记“银行存款”“应收账款”等科目,表示企业收到了款项或者有了应收的款项;贷记“主营业务收入”或“其他业务收入”科目,用来确认这部分收入;同时贷记“应交税费——应交增值税(销项税额)”,这里需要按照适用的税率计算增值税销项税额。比如,某企业销售一批商品获得无票收入10000元,增值税税率为13%,那么会计分录为:借记“银行存款”11300元,贷记“主营业务收入”10000元,贷记“应交税费——应交增值税(销项税额)”1300元。


从税务处理方面来说,依据《中华人民共和国税收征收管理法》第二十五条规定,纳税人必须依照法律、行政法规规定或者税务机关依照法律、行政法规的规定确定的申报期限、申报内容如实办理纳税申报,报送纳税申报表、财务会计报表以及税务机关根据实际需要要求纳税人报送的其他纳税资料。企业取得无票收入后,应在纳税申报时,将无票收入如实填写在纳税申报表的相应栏次,计算缴纳增值税、企业所得税等相关税费。如果企业隐瞒无票收入,不进行纳税申报,就会被认定为偷税行为。根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条规定,对纳税人偷税的,由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金,并处不缴或者少缴的税款百分之五十以上五倍以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。


企业在处理无票收入时,要严格按照会计制度和税法规定进行账务处理和纳税申报,以避免税务风险。

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