一般纳税人增值税是否计入成本?

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张凯执业律师
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一般情况下,一般纳税人的增值税是否计入成本需要分情况来看。


首先,我们来了解一下增值税。增值税是对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值或商品的附加值征收的一种流转税。一般纳税人采用一般计税方法,其应纳税额是当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额。


对于一般纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产等,如果取得了合法有效的增值税专用发票等扣税凭证,并且符合税法规定的抵扣条件,那么其支付的增值税进项税额是可以从销项税额中抵扣的,这部分增值税就不计入成本。比如,企业购买一批原材料,取得了增值税专用发票,发票上注明价款100万元,增值税税额13万元。企业在进行账务处理时,原材料的成本就是100万元,13万元的增值税作为进项税额用于抵扣销项税额,不计入原材料成本。依据《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条规定,纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额,为进项税额。下列进项税额准予从销项税额中抵扣:(一)从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额。


然而,如果一般纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产等,没有取得合法有效的扣税凭证,或者虽然取得了扣税凭证但不符合税法规定的抵扣条件,那么这部分增值税就不能抵扣,需要计入相关资产的成本。例如,企业购进用于集体福利的货物,即使取得了增值税专用发票,其进项税额也不得从销项税额中抵扣,要将支付的增值税计入货物成本。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十条规定,下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:(一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产。

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