购入货物的增值税是否要计入存货成本?

我公司购入了一批货物,对于增值税这块不太清楚是否要计入存货成本。我们是一般纳税人,也取得了增值税专用发票,不知道在这种情况下,增值税该怎么处理,是要算到存货成本里,还是单独核算呢?
张凯执业律师
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在判断购入货物的增值税是否要计入存货成本时,需要分不同情况来看。


首先,对于增值税一般纳税人来说,如果企业取得了合法合规的增值税专用发票,按照相关规定,其购进货物的增值税进项税额是可以进行抵扣的。也就是说,这部分增值税不用计入存货成本。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条规定,纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额,为进项税额。下列进项税额准予从销项税额中抵扣:(一)从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额。在这种情况下,增值税是通过“应交税费——应交增值税(进项税额)”科目单独核算,不构成存货的成本。例如,企业购入一批原材料,价款为100万元,增值税税率为13%,取得了增值税专用发票,那么原材料的入账成本就是100万元,13万元的增值税作为进项税额可以抵扣销项税。


其次,如果一般纳税人购进货物时,未能取得增值税专用发票等可抵扣凭证,或者虽然取得了专用发票,但该货物用于了简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费等按规定不得抵扣进项税额的情形,那么此时购入货物的增值税就要计入存货成本。


最后,对于增值税小规模纳税人,由于其不能抵扣进项税额,所以购进货物时支付的增值税是要计入存货成本的。小规模纳税人销售货物或者应税劳务,实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法,并不得抵扣进项税额。因此,小规模纳税人购进货物所支付的增值税会直接影响存货的入账价值。

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