缴纳的增值税是否计入总投资额,为什么?

我在做一个投资项目,在计算总投资额时,不确定缴纳的增值税要不要算进去。我知道增值税是一种流转税,但不清楚它和总投资额的关系。想问下从法律和财务角度,缴纳的增值税到底该不该计入总投资额,有什么依据呢?
张凯执业律师
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在探讨缴纳的增值税是否计入总投资额这个问题之前,我们先来了解一下增值税和总投资额的概念。增值税是对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值或商品的附加值征收的一种流转税。简单来说,就是在商品或服务的交易过程中,对增值的部分征税。而总投资额通常是指投资项目从前期准备工作开始,到项目全部建成投产为止所发生的全部投资费用,包括固定资产投资、无形资产投资、流动资金投资等。


一般情况下,缴纳的增值税是否计入总投资额需要分情况来看。如果是一般纳税人,并且取得了合法有效的增值税专用发票,按照规定,增值税是可以进行抵扣的。这意味着这部分增值税不会构成项目的成本,也就不会计入总投资额。依据《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条规定,纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额,为进项税额。下列进项税额准予从销项税额中抵扣:(一)从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额。例如,企业购买设备用于投资项目,取得了增值税专用发票,发票上注明的增值税额可以从企业销售产品或提供服务产生的销项税额中抵扣,那么这部分增值税就不会计入设备的成本,进而不会计入总投资额。


然而,如果是小规模纳税人,由于其不能抵扣增值税,或者虽然是一般纳税人但取得的是普通发票等不符合抵扣条件的情况,增值税就需要计入相关资产的成本,从而计入总投资额。比如小规模纳税人购买原材料用于投资项目,支付的增值税就会包含在原材料的成本中,成为总投资额的一部分。这是因为小规模纳税人采用简易计税方法,按照销售额和征收率计算应纳税额,不得抵扣进项税额。依据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十一条规定,小规模纳税人发生应税销售行为,实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法,并不得抵扣进项税额。

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