有关内部会计控制的要点是什么?

我在一家公司负责财务相关工作,对内部会计控制这块不是很懂。想了解一下,内部会计控制到底有哪些要点呢?是从流程上把控,还是从人员管理等方面入手?希望能详细了解下相关要点,以便更好地开展工作。
张凯执业律师
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内部会计控制是单位为了保护其财产物资的安全完整和有效使用,保证会计资料的真实合法,提高经营管理水平和经济效益,在分工基础上对经济活动进行制约和调节的各种制度和程序等构成的调控体系。


内部会计控制要点包含多个方面。首先是法规制度控制,企业要以国家的财经方针政策和规章制度为标准,对经济活动的真实性、合法性进行控制。一方面直接依据国家规定进行生产经营活动,像会计工作要遵守《会计法》《税法》等;另一方面企业依据国家方针政策制定适合自身的规章制度。


人员素质控制也很关键,由于内部会计控制措施最终由人执行,所以要培养职工良好的职业道德和工作态度,使其素质与职务要求相适应;对会计人员进行轮训和继续教育,提高业务操作技能;实行定期考核及用工岗位转换制度;还可实行会计委派制,将领导行使权力过程纳入会计监督范围。


组织机构制度方面,要根据分工负责原则,合理划分企业内部各部门、各环节及有关人员的权限和责任,明确各职员责任和履行的义务。


职务分离控制要求对不相容职务进行分离,比如出纳与会计职务、审批与业务等,以利于相互监督,预防错弊。


业务处理程序控制规定一切经济业务都要经过会计部门,明确各部门与会计部门关系,减少失误和非法行为,也便于核对和查明相关资料。


会计记录控制是核心,包括可靠的凭证制度,要求内容完整、编号连续、种类齐全;完整的簿记制度,依据科目建立帐户,遵照会计原则核算和登记;严格的核对制度;合理的预算制度;科学合理的会计政策和程序等。


以筹资业务为例,通常经过立项申请、可行性分析、董事会决议、借入款项、会计记录、借款使用监督、归还借款等环节,且由财务部门统一管理,每个环节都有相应控制要点。成本与费用、销售与收款等业务也都有各自的内部会计控制要点。


相关概念:

内部会计控制:企业为了保证业务活动有效进行,保护资产安全完整,防止、发现、纠正错误与舞弊,保证会计资料真实、合法、完整而制定和实施的政策与程序。

法规制度控制:企业以国家财经方针政策和规章制度为标准,对经济活动真实性、合法性进行控制。

人员素质控制:通过多种方式使执行内部会计控制的人员具备相应素质,保障控制有效执行。

组织机构制度:根据分工负责原则,明确企业内部各部门、各环节及人员的权限和责任。

职务分离控制:将不相容职务分开,避免因一人兼任而产生错误或舞弊。

业务处理程序控制:规定经济业务经过会计部门,明确各部门与会计部门关系,减少失误和非法行为。

会计记录控制:包含可靠凭证制度、完整簿记制度等,确保会计记录准确、完整。

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