同一法人不同主体,增值税是否可以抵扣?

我名下有两家公司,是同一法人但属于不同主体。在经营过程中,涉及到增值税抵扣的问题,不太清楚同一法人下不同主体的增值税能不能进行抵扣,希望了解相关的法律规定和实际操作情况。
张凯执业律师
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在讨论同一法人不同主体增值税是否可以抵扣之前,我们先了解一下增值税抵扣的基本概念。增值税抵扣,简单来说,就是企业在购买货物、劳务、服务等过程中支付的增值税,可以在销售货物、劳务、服务等时,从应缴纳的增值税中扣除。这样做的目的是避免对同一货物或服务的重复征税。


根据我国增值税相关法规,增值税抵扣主要依据的是合法有效的增值税扣税凭证,以及该业务是否属于可抵扣范围。《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条规定,纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额,为进项税额。下列进项税额准予从销项税额中抵扣:(一)从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额。(二)从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额等。


对于同一法人不同主体,它们在法律上是相互独立的纳税主体。判断增值税是否可以抵扣,关键不在于是否为同一法人,而在于交易是否真实发生,是否取得合法有效的扣税凭证,以及该业务是否符合增值税抵扣的规定。例如,如果两个主体之间有真实的货物或服务交易,并且取得了符合规定的增值税专用发票,同时该业务不属于不得抵扣进项税额的情形(如用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费等),那么增值税是可以抵扣的。


相反,如果两个主体之间的交易是虚构的,或者没有取得合法有效的扣税凭证,即使是同一法人的不同主体,增值税也不能抵扣。此外,税务机关会对企业的增值税抵扣情况进行严格监管,企业应当按照规定如实进行增值税的申报和抵扣,否则可能面临税务风险。

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