生产出口企业税负率是否要加上抵减内销税额?

我是一家生产出口企业的财务人员,在计算企业税负率时拿不准是否要把抵减内销的税额算进去。不知道按照法律规定,生产出口企业税负率的计算方法里包不包含这部分抵减内销的税额呢?希望能得到准确解答。
张凯执业律师
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在探讨生产出口企业税负率是否要加上抵减内销税额这个问题之前,我们先来了解几个关键的法律概念。税负率通常是指企业在一定时期内实际缴纳的税款占其销售收入的比例,它反映了企业的税收负担程度。而抵减内销税额,简单来说,就是企业在有出口业务时,按照相关规定可以用出口业务的进项税额来抵减内销业务应缴纳的增值税额。


根据《中华人民共和国增值税暂行条例》以及相关税收政策规定,生产出口企业的税负率计算较为复杂,它与企业的出口退税政策紧密相关。目前我国对于生产出口企业实行“免、抵、退”税政策。“免”税是指对生产企业出口的自产货物,免征本企业生产销售环节增值税;“抵”税是指生产企业出口自产货物所耗用的原材料、零部件、燃料、动力等所含应予退还的进项税额,抵顶内销货物的应纳税额;“退”税是指生产企业出口的自产货物在当月内应抵顶的进项税额大于应纳税额时,对未抵顶完的部分予以退税。


在计算生产出口企业税负率时,一般是不需要加上抵减内销税额的。因为税负率计算的核心是企业实际缴纳的税款与销售收入的比例关系。抵减内销税额这一操作只是出口退税政策中“抵”的环节,它是为了平衡企业的进出口税收情况,并不是企业实际缴纳到税务机关的税款。企业实际缴纳的增值税是通过计算内销销项税额减去可抵扣的进项税额(包括出口业务对应的进项税额在抵减内销后的剩余部分)来确定的。然后用这个实际缴纳的增值税除以企业的销售收入,就得到了税负率。


所以,从法律规定和税负率的计算逻辑来看,生产出口企业税负率不应该加上抵减内销税额。这样的计算方式能够准确反映企业的税收负担水平,也符合税收政策的初衷和相关法律规定。

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