固定资产税款抵扣是否算入税负率?

我公司最近购置了一批固定资产,涉及税款抵扣。我不太清楚在计算税负率时,固定资产的税款抵扣要不要算进去。想了解一下相关法律规定是怎样的,算还是不算,依据是什么,这对公司税负计算影响挺大的。
张凯执业律师
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税负率是指企业在一定时期内已交税金与销售收入的比率,它反映了企业税收负担的轻重。而固定资产税款抵扣是指企业购置固定资产时,按照规定可以将其进项税额从销项税额中扣除的情况。



根据我国增值税相关规定,在计算增值税税负率时,是用实际缴纳的增值税税额除以应税销售收入。实际缴纳的增值税税额等于当期销项税额减去当期进项税额,这里的进项税额就包括了固定资产的税款抵扣部分。也就是说,固定资产税款抵扣会影响实际缴纳的增值税税额,进而影响税负率的计算。



例如,企业当期销项税额为100万元,除固定资产进项税额外的其他进项税额为30万元,固定资产进项税额为20万元,那么实际需要缴纳的增值税就是100 - 30 - 20 = 50万元。若当期应税销售收入为500万元,那么增值税税负率就是50÷500×100% = 10%。如果没有固定资产税款抵扣,应缴纳增值税为100 - 30 = 70万元,税负率则为70÷500×100% = 14%。由此可见,固定资产税款抵扣会使税负率降低。



所以,固定资产税款抵扣是算入税负率计算中的,它在企业税负计算中起着重要作用,会直接影响企业最终的税负水平。

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