固定资产增加会使增值税税负率增加吗?

我公司最近购置了一批固定资产,我有点担心这会不会让增值税税负率上升。我不太懂这方面的专业知识,就怕税负率上升后会给公司带来更多的税务成本。想了解一下固定资产增加到底会不会使增值税税负率增加呢?
张凯执业律师
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要判断固定资产增加是否会使增值税税负率增加,我们首先要弄清楚增值税税负率和固定资产相关的概念。增值税税负率是指增值税纳税义务人当期应纳增值税占当期应税销售收入的比例。计算公式为:增值税税负率 = 当期应纳增值税 / 当期应税销售收入×100%。而固定资产是指企业为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产,像房屋、机器设备等都属于固定资产。


从增值税的原理来看,企业购进固定资产时,如果取得了合法有效的增值税专用发票,是可以按照规定进行进项税额抵扣的。依据《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条规定,纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额,为进项税额。下列进项税额准予从销项税额中抵扣:(一)从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额。所以当企业增加固定资产且取得可抵扣的进项发票时,进项税额会增加。


接下来我们分情况讨论固定资产增加对增值税税负率的影响。第一种情况,如果企业在增加固定资产后,销售收入没有变化或者增长幅度小于进项税额增加的幅度。当期应纳增值税 = 当期销项税额 - 当期进项税额,由于进项税额因固定资产购进大幅增加,而销项税额不变或增加较少,那么当期应纳增值税就会减少。根据增值税税负率的计算公式,在应税销售收入不变或增加较少的情况下,应纳增值税减少,增值税税负率就会下降。


第二种情况,如果企业增加固定资产是为了扩大生产经营规模,并且销售收入有显著的增长,同时增长幅度超过了因购进固定资产带来的进项税额增加幅度。这时销项税额会大幅增加,即使有固定资产进项税额的抵扣,当期应纳增值税可能还是会增加。在这种情况下,增值税税负率可能会上升。不过,这也不是绝对的,还需要综合考虑企业的具体经营情况,比如产品的毛利率、市场销售价格等因素。


另外,还存在一些特殊情况。比如企业购进的固定资产用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费等,按照规定,其进项税额不得从销项税额中抵扣。在这种情况下,购进固定资产不会增加可抵扣的进项税额,也就不会因为进项抵扣而影响增值税税负率。但如果购进固定资产后,企业的销售收入发生变化,还是会对税负率产生影响。如果销售收入增加,税负率可能上升;如果销售收入减少,税负率可能下降。


综上所述,固定资产增加不一定会使增值税税负率增加,具体情况要结合企业的销售收入变化、固定资产进项税额能否抵扣以及抵扣的金额等多方面因素综合判断。企业在进行固定资产购置决策时,应该充分考虑这些因素,合理规划税务,以降低企业的税务成本。

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