申报印花税计税金额是否需要加上未开票收入?

我在申报印花税时,对于计税金额有点疑惑。我公司有部分收入还没开发票,不知道在申报印花税的时候,这部分未开票收入要不要算进计税金额里。要是算进去怕之后开票又重复计算,不算进去又怕不符合规定,所以想问问这方面的规定到底是怎样的。
张凯执业律师
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在回答申报印花税计税金额是否需要加上未开票收入这个问题之前,我们先了解一下印花税和计税依据的概念。印花税是对经济活动和经济交往中订立、领受具有法律效力的凭证的行为所征收的一种税。计税依据则是计算应纳税额的根据,它是征税对象的量的表现。


根据《中华人民共和国印花税法》规定,印花税的计税依据按照下列方法确定:应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款;应税产权转移书据的计税依据,为产权转移书据所列的金额,不包括列明的增值税税款。


对于未开票收入是否要计入印花税计税金额,关键在于该经济业务是否属于印花税应税范围,以及是否签订了应税合同等应税凭证。如果企业的未开票收入对应的业务属于印花税应税范围,且签订了相关合同,那么无论是否开票,都应当按照合同所列金额作为计税依据申报印花税。即使没有签订书面合同,但只要具有合同性质的凭证(如具有合同效力的协议、契约、合约、单据、确认书及其他各种名称的凭证),也需要按照规定缴纳印花税。


也就是说,如果未开票收入对应的业务符合上述应税条件,就需要将这部分金额加到印花税计税金额中进行申报。但如果未开票收入不属于印花税应税范围,比如一些行政事业性收费等,则不需要计入印花税计税金额。


企业在实际操作中,应当准确判断业务性质,正确确定印花税的计税依据,如实进行申报纳税,以避免税务风险。如果对具体业务是否需要缴纳印花税存在疑问,建议咨询当地税务机关,以获得准确的指导。

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