采购商品低价卖出如何进行税务处理?

我采购了一批商品,由于市场行情变化等原因,只能低价卖出去。我不太清楚这种情况下在税务方面该怎么处理,不知道会不会有税务风险,也不知道具体要遵循哪些规定来申报纳税,希望了解一下。
张凯执业律师
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在企业经营过程中,采购商品后低价卖出的情况时有发生,下面为你详细介绍其税务处理方式。


首先是增值税方面。增值税是对商品流转过程中增值额征收的一种税。通常情况下,采购商品取得增值税专用发票,其进项税额可以抵扣。当低价销售时,按照实际销售价格计算销项税额。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第七条规定,纳税人销售货物或者应税劳务的价格明显偏低并无正当理由的,由主管税务机关核定其销售额。所以,如果低价销售有合理理由,比如市场行情变化、产品滞销等,就按实际销售额计算销项税;若没有正当理由,税务机关有权重新核定销售额来计算销项税。


其次是企业所得税方面。企业所得税是对企业的生产经营所得和其他所得征收的一种税。企业销售商品的收入减去成本、费用等后的余额为应纳税所得额。低价销售导致收入减少,如果成本正常核算,那么利润会相应降低,应纳税所得额也会减少。但企业需要留存相关证据证明低价销售的合理性,依据《企业所得税税前扣除凭证管理办法》等规定,企业应确保成本费用的真实性和合理性。如果税务机关认为企业低价销售存在不合理避税等情况,可能会对企业的应纳税所得额进行调整。


最后是印花税方面。印花税是对经济活动和经济交往中设立、领受具有法律效力的凭证的行为所征收的一种税。采购和销售商品通常会签订合同,按照合同金额的一定比例缴纳印花税。低价销售时,按实际签订合同的金额计算缴纳印花税。依据《中华人民共和国印花税法》,应税合同的计税依据,为合同所列的金额。

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