商家完成销售额返点的税务处理是怎样的?

我是一家小商家,和供应商谈好了完成一定销售额就有返点。现在快到结算期了,我很担心返点的税务问题。不知道这返点在税务上该怎么处理,是算收入交税,还是有其他规定呢?希望懂的人能给我讲讲。
张凯执业律师
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在商业活动中,商家完成销售额返点是常见的激励方式,而这种返点的税务处理涉及到多个方面,下面我们来详细了解。


首先,我们要明确销售额返点的概念。销售额返点是供应商为了鼓励商家提高销售业绩,在商家达到一定销售目标后给予的一种经济奖励。从税务角度看,它属于商业折扣的一种特殊形式。


对于商家而言,销售额返点的税务处理主要涉及增值税和企业所得税。


在增值税方面,根据《国家税务总局关于纳税人折扣折让行为开具红字增值税专用发票问题的通知》(国税函〔2006〕1279号)规定,纳税人销售货物并向购买方开具增值税专用发票后,由于购货方在一定时期内累计购买货物达到一定数量,或者由于市场价格下降等原因,销货方给予购货方相应的价格优惠或补偿等折扣、折让行为,销货方可按现行《增值税专用发票使用规定》的有关规定开具红字增值税专用发票。也就是说,如果商家和供应商之间通过开具红字发票的方式来处理返点,那么商家可以冲减当期的进项税额。


举例来说,商家在一个销售周期内从供应商处购进货物,取得了增值税专用发票并进行了进项税额抵扣。之后,由于完成了销售额目标获得返点,供应商开具了红字发票。此时,商家需要根据红字发票上注明的税额,冲减原来已经抵扣的进项税额。这样做的目的是保证增值税的计税基础准确,避免商家多抵扣进项税额而少缴纳增值税。


在企业所得税方面,销售额返点应冲减当期的销售成本。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。商家获得的返点实际上是对之前采购成本的一种调整,因此应该冲减销售成本。


比如,商家购买商品花费了100万元,之后获得了10万元的返点。在计算企业所得税时,原本的100万元成本就应调整为90万元。这样,在计算应纳税所得额时,就会更加准确地反映商家的实际经营成本和利润情况。


对于供应商来说,给予商家的销售额返点同样涉及税务处理。在增值税上,供应商开具红字发票冲减当期的销项税额。在企业所得税方面,返点作为销售费用在企业所得税前扣除,但需要符合相关规定。根据《企业所得税税前扣除凭证管理办法》,企业发生支出,应取得税前扣除凭证,作为计算企业所得税应纳税所得额时扣除相关支出的依据。供应商需要有合法有效的凭证来证明返点的真实性和合理性,才能在企业所得税前扣除。


综上所述,商家完成销售额返点的税务处理需要商家和供应商严格按照相关法律法规进行操作。正确处理返点的税务问题,不仅可以避免税务风险,还能保证企业财务核算的准确性和合规性。

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