企业提供境外技术服务费涉及哪些税?

我家企业最近打算给境外提供技术服务,但是不清楚在税务方面会涉及哪些税种。我想知道都有哪些税是需要缴纳的,具体的规定和计算方式是怎样的,有没有相关的税收优惠政策。希望了解这方面情况的能给解答一下。
张凯执业律师
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企业提供境外技术服务费涉及的税种主要有增值税和企业所得税。


首先说增值税,根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)规定,境内单位和个人向境外单位提供的完全在境外消费的研发服务、合同能源管理服务、设计服务、广播影视节目(作品)的制作和发行服务、软件服务、电路设计及测试服务、信息系统服务、业务流程管理服务、离岸服务外包业务等技术服务,可以适用增值税零税率政策。若不符合零税率政策适用条件,一般情况下,提供技术服务属于销售服务,增值税税率为6%。


对于企业所得税,依据《中华人民共和国企业所得税法》规定,居民企业应当就其来源于中国境内、境外的所得缴纳企业所得税。企业提供境外技术服务费取得的收入属于企业的应税收入。不过,如果该企业符合相关税收协定的规定,有可能享受税收协定待遇,减轻企业所得税负担。同时,企业在境外缴纳的所得税税额,可以按照规定从其当期应纳税额中抵免。总之,企业在处理境外技术服务费涉税问题时,要准确判断自身业务是否符合税收优惠条件,并按照规定进行税务申报和缴纳。

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