向境外支付服务需要缴纳什么税?

我公司和境外一家公司合作,接受了他们的服务,现在要向他们支付服务费用。我不知道在这个过程中需不需要缴税,要缴哪些税。有没有懂这方面的朋友能给我讲讲,向境外支付服务费用在税收方面有什么规定呀?
张凯执业律师
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在向境外支付服务费用时,涉及到的税收问题主要包括增值税和企业所得税等。


首先说增值税,根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)规定,境外单位或者个人在境内发生应税行为,在境内未设有经营机构的,以购买方为增值税扣缴义务人。如果境外公司向境内公司提供的服务属于增值税应税服务范围,境内支付方就有义务代扣代缴增值税。这里的应税服务包括交通运输服务、邮政服务、电信服务、建筑服务、金融服务、现代服务、生活服务等。一般情况下,代扣代缴增值税适用税率按照服务对应的税率来确定,比如现代服务中的信息技术服务,税率通常是6%。


接着是企业所得税,依据《中华人民共和国企业所得税法》第三条规定,非居民企业在中国境内未设立机构、场所的,或者虽设立机构、场所但取得的所得与其所设机构、场所没有实际联系的,应当就其来源于中国境内的所得缴纳企业所得税。对于向境外支付服务费用,如果该服务所得被认定来源于中国境内,支付方要代扣代缴企业所得税。不过,对于所得是否来源于中国境内,要根据不同服务类型按照规定判断。比如,提供劳务所得,按照劳务发生地确定。如果劳务全部发生在境外,通常不需要代扣代缴企业所得税;但如果劳务部分发生在境内,就需要对境内部分对应的所得代扣代缴企业所得税。企业所得税的税率一般是10%,如果境外企业所在国家与我国签订了税收协定,且符合协定规定的优惠条件,可能适用更低的税率。


此外,在具体操作过程中,还需要注意代扣代缴税款的申报和缴纳时间等问题。一般来说,扣缴义务人应在代扣税款的次月十五日内,向主管税务机关报送扣缴企业所得税报告表,并解缴代扣的税款。同时,要按照规定取得相关的完税凭证等资料,以作为企业所得税税前扣除等税务处理的依据。总之,向境外支付服务费用的税收问题较为复杂,企业应准确把握相关政策,避免税务风险。

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