境外远程开会技术指导对外付汇是否要交税?

我公司请境外机构进行远程开会技术指导,现在要对外付汇。不清楚在这种情况下,是否需要交税。我想了解一下相关的法律规定,看看这种付汇行为在税务方面有什么要求,希望能得到专业解答。
张凯执业律师
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在判断境外远程开会技术指导对外付汇是否要交税这个问题时,需要从多个方面来分析。首先,我们要明白几个关键的法律概念。非居民企业,简单来说,就是依照外国(地区)法律成立且实际管理机构不在中国境内,但在中国境内设立机构、场所的,或者在中国境内未设立机构、场所,但有来源于中国境内所得的企业。这里境外提供技术指导的机构很可能就属于非居民企业。


根据《中华人民共和国企业所得税法》第三条规定,非居民企业在中国境内未设立机构、场所的,或者虽设立机构、场所但取得的所得与其所设机构、场所没有实际联系的,应当就其来源于中国境内的所得缴纳企业所得税。对于境外机构提供远程开会技术指导,如果该服务是完全在境外发生,且服务的实际消费地也在境外,那么通常不属于来源于中国境内的所得,可能无需缴纳企业所得税。但如果该技术指导是针对中国境内企业的经营活动,比如是为境内企业的特定会议提供专门的技术支持,使得境内企业能够顺利开展业务,这种情况下很可能被认定为来源于中国境内的所得。


另外,在增值税方面,根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)规定,境外单位或者个人在境内发生应税行为,在境内未设有经营机构的,以购买方为增值税扣缴义务人。如果境外机构提供的远程开会技术指导属于增值税应税服务范围,且服务接受方在中国境内,那么境内企业作为购买方就有代扣代缴增值税的义务。一般来说,信息技术服务等是纳入增值税应税范围的。所以,境外远程开会技术指导对外付汇是否交税,要综合服务的实质、所得来源地等多方面因素,按照相关法律法规来判断和处理。

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