法人企业收到境外企业分红有什么规定和要求吗?

我公司是法人企业,最近收到了境外企业的分红。但我不太清楚在税务、外汇管理等方面有什么规定和要求。比如是否要交税,交多少,外汇怎么处理等。希望能了解一下相关的法律规定。
张凯执业律师
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首先,我们来解释一下法人企业和境外企业分红的概念。法人企业是具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。境外企业分红就是境外的企业将其盈利按照一定比例分配给股东,这里就是分配给我国的法人企业。


在税务方面,依据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例,居民企业从其直接或者间接控制的外国企业分得的来源于中国境外的股息、红利等权益性投资收益,外国企业在境外实际缴纳的所得税税额中属于该项所得负担的部分,可以作为该居民企业的可抵免境外所得税税额,在规定的抵免限额内抵免。抵免限额是指企业来源于中国境外的所得,依照企业所得税法和本条例的规定计算的应纳税额。除国务院财政、税务主管部门另有规定外,该抵免限额应当分国(地区)不分项计算。


简单来说,法人企业收到境外企业分红是要缴纳企业所得税的,但可以抵免境外已缴纳的部分税款。例如,境外企业所在国家税率是20%,我国企业所得税税率是25%,那么我国法人企业在国内交税时,只需要补交5%的差额税款。


在外汇管理方面,根据《国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知》等相关规定,法人企业收到境外分红后,需要按照规定进行外汇申报。企业应通过银行办理涉外收入申报,并按照规定进行国际收支统计申报。银行会对资金的来源和用途进行真实性审核。如果资金需要结汇,企业也需要按照相关规定办理结汇手续。

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