退役军人增值税减免应计入什么科目?

我是一家企业的财务人员,公司招聘了一些退役军人,符合增值税减免政策。但我不知道在记账时,这部分减免的增值税该计入哪个科目,怕记错账影响财务报表。想了解一下相关的规定和处理方法。
张凯执业律师
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在探讨退役军人增值税减免应计入什么科目之前,我们先来了解一下增值税减免的概念。增值税减免是国家为了鼓励某些特定行业、群体或者实现特定政策目标,对纳税人应纳增值税税额给予部分或全部免除的优惠措施。对于企业来说,增值税减免会影响企业的财务核算和税务处理。




根据财政部发布的《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定,政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。而退役军人增值税减免属于政府为了鼓励企业吸纳退役军人就业而给予的税收优惠,本质上属于政府补助的范畴。




对于与收益相关的政府补助,如果用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。退役军人增值税减免通常是企业在实际缴纳增值税时直接抵减应纳税额,这种情况下,企业应将减免的增值税计入“其他收益”科目。“其他收益”是一个损益类科目,用于核算与企业日常活动相关、但不宜确认收入或冲减成本费用的政府补助。




举例来说,假设某企业在某个纳税期间,按照规定因吸纳退役军人而减免了10000元的增值税。企业在进行账务处理时,应借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”10000元,贷记“其他收益”10000元。这样处理既符合会计准则的要求,也能准确反映企业因享受税收优惠而获得的经济利益。




不过,如果企业执行的是小企业会计准则,由于小企业会计准则中没有“其他收益”科目,那么可以将减免的增值税计入“营业外收入”科目。“营业外收入”核算企业发生的各项营业外收入,主要包括非流动资产处置利得、政府补助、盘盈利得、捐赠利得等。所以,企业在进行账务处理时,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”,贷记“营业外收入”。

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