福利开具的增值税专票印花税计税依据是多少?

我公司收到了因福利开具的增值税专用发票,现在要计算印花税,但是不太清楚计税依据到底是多少。想了解一下在这种情况下,印花税的计税依据该怎么确定,有没有什么具体的规定和计算方法呢?
张凯执业律师
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印花税是对经济活动和经济交往中订立、领受具有法律效力的凭证的行为所征收的一种税。对于因福利开具的增值税专用发票,确定其印花税计税依据,需要先了解印花税的相关概念和规定。


根据《中华人民共和国印花税法》规定,印花税的计税依据按照不同的应税凭证来确定。对于合同类应税凭证,计税依据是合同所列的金额,不包括列明的增值税税款;如果合同中价款或者报酬与增值税税款未分开列明的,按照合计金额确定。


当涉及福利开具的增值税专票时,要判断是否属于印花税的应税凭证范围。如果该发票所对应的业务属于印花税应税合同类型,比如购销合同等,就要按照合同金额来计算印花税。若合同中明确区分了价款和增值税,计税依据就是不含增值税的价款;若未分开列明,就是价税合计金额。


然而,如果该福利开具的增值税专票对应的业务不属于印花税应税凭证范围,那就无需缴纳印花税。比如,一些单纯的福利发放,没有签订具有合同性质的文件,或者不属于印花税税目列举的应税范围,就不用缴纳印花税。所以,要先确定业务性质是否应税,再按照规定准确计算计税依据。

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