所得税费用的公式是什么?

我在处理税务相关事务时,涉及到计算所得税费用,但不太清楚具体的计算公式。我想了解一下所得税费用是怎么算的,公式里各项代表什么意思,希望能有详细易懂的解释,这样我在实际操作中就能准确计算了。
张凯执业律师
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所得税费用是企业经营利润应交纳的所得税,下面为您详细介绍它的计算公式以及相关概念。首先,基本公式为:所得税费用 = 当期所得税 + 递延所得税。当期所得税,简单来说,就是企业按照税法规定,针对当期发生的交易和事项,计算确定的应交纳给税务部门的所得税金额。它的计算公式是:当期所得税 = 应纳税所得额 × 所得税税率。应纳税所得额又该怎么算呢?一般是在会计利润的基础上,按照税法规定进行调整得出。这里所说的调整,主要是对会计处理和税法规定不一致的地方进行调整。比如,有些费用在会计上可以扣除,但税法不允许扣除,那就得在会计利润的基础上加上这些费用;还有些收入在会计上没确认,但税法要确认,就得加上这些收入。《中华人民共和国企业所得税法》规定,企业应纳税所得额的计算,以权责发生制为原则,属于当期的收入和费用,不论款项是否收付,均作为当期的收入和费用;不属于当期的收入和费用,即使款项已经在当期收付,均不作为当期的收入和费用。递延所得税是指按照所得税准则规定当期应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债金额,即递延所得税资产及递延所得税负债当期发生额的综合结果,但不包括计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。计算公式为:递延所得税 =(递延所得税负债的期末余额 - 递延所得税负债的期初余额) - (递延所得税资产的期末余额 - 递延所得税资产的期初余额)。递延所得税资产和递延所得税负债是由于税法和会计在资产、负债的账面价值和计税基础不同而产生的。当资产的账面价值小于计税基础,或者负债的账面价值大于计税基础时,会产生可抵扣暂时性差异,确认递延所得税资产;反之,会产生应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债。总之,计算所得税费用需要考虑当期所得税和递延所得税两方面,并且要依据税法规定对会计利润进行准确调整,正确确认递延所得税资产和负债。

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