所得税费用的计算公式是什么?

我自己开了个小公司,在做财务报表的时候需要计算所得税费用,但我不太清楚具体的计算公式。想问问这个公式是怎样的,能不能给我详细讲讲,最好能举个例子说明,这样我就能更好地运用到实际工作中了。
张凯执业律师
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所得税费用的计算在企业财务和个人纳税中都十分重要。首先我们要明白几个关键概念。应纳税所得额,简单来说,就是在一定时期内,按照税法规定确定的,需要用来计算应缴纳所得税的那部分收入金额。它是计算所得税费用的基础。


所得税费用一般分为当期所得税费用和递延所得税费用。当期所得税费用就是企业按照税法规定计算确定的,针对当期发生的交易和事项,应缴纳给税务部门的所得税金额。计算公式为:当期所得税费用=应纳税所得额×适用税率。这里的适用税率是根据不同的情况,由税法规定的税率。比如,一般企业的企业所得税税率通常是25%。应纳税所得额的计算一般是用利润总额加上纳税调整增加额,再减去纳税调整减少额。纳税调整增加额,就是会计核算中不作为收入,但税法上要作为收入计税的部分,或者会计上可以扣除,但税法不允许扣除的支出等。纳税调整减少额则相反,是会计上作为收入,但税法上不征税的部分,或者会计上不允许扣除,但税法允许扣除的部分。


递延所得税费用,它是由于资产和负债的账面价值与计税基础不同而产生的暂时性差异导致的。递延所得税费用=(递延所得税负债期末余额 - 递延所得税负债期初余额)-(递延所得税资产期末余额 - 递延所得税资产期初余额)。这里的递延所得税负债和递延所得税资产,是因为税法和会计核算在确认收入、费用等方面存在时间差异而产生的。当资产的账面价值大于计税基础,或者负债的账面价值小于计税基础时,就会产生应纳税暂时性差异,形成递延所得税负债;反之,则会产生可抵扣暂时性差异,形成递延所得税资产。


总的来说,所得税费用的完整计算公式就是:所得税费用=当期所得税费用 + 递延所得税费用。举个例子,假如一家企业在某一年的利润总额是100万元,经过纳税调整后,应纳税所得额为120万元,适用的企业所得税税率是25%,那么当期所得税费用就是120×25% = 30万元。如果该企业年初递延所得税资产余额为5万元,年末为3万元,年初递延所得税负债余额为2万元,年末为4万元,那么递延所得税费用=(4 - 2)-(3 - 5)= 4万元,最终该企业这一年的所得税费用就是30 + 4 = 34万元。相关法律依据可以参考《中华人民共和国企业所得税法》,这部法律对企业所得税的计算、缴纳等方面都有详细的规定。

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