利润表中的所得税费用是怎么回事?

我在查看公司财务报表时,对利润表中的所得税费用不太理解。不知道这个费用是如何计算出来的,它和企业实际缴纳的所得税有什么关系,也不清楚在法律层面上对于利润表中的所得税费用有哪些规定,希望能得到专业解答。
张凯执业律师
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利润表中的所得税费用,简单来说,就是企业在一定会计期间,按照会计准则计算得出的应从当期利润总额中扣除的所得税金额。它主要包括当期所得税和递延所得税这两部分。


当期所得税,是指企业按照税法规定计算确定的针对当期发生的交易和事项,应缴纳给税务部门的所得税金额,也就是当期应交所得税。计算公式为:当期所得税 = 应纳税所得额 × 适用税率。这里的应纳税所得额,是在企业会计利润的基础上,按照税法规定进行调整后得到的。比如,企业的一些费用支出,在会计上可以全额扣除,但税法可能规定只能部分扣除,这就需要对会计利润进行调整。


递延所得税,是由于会计准则和税法在确认资产、负债的账面价值和计税基础时存在差异而产生的。当资产的账面价值大于其计税基础,或者负债的账面价值小于其计税基础时,会产生应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债;反之,则产生可抵扣暂时性差异,确认递延所得税资产。递延所得税 =(递延所得税负债的期末余额 - 递延所得税负债的期初余额)-(递延所得税资产的期末余额 - 递延所得税资产的期初余额)。


在法律依据方面,《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例对企业所得税的计算、缴纳等作出了详细规定。企业应当按照这些法律法规的要求,准确计算当期所得税。同时,《企业会计准则第18号——所得税》对所得税费用的会计处理进行了规范,要求企业采用资产负债表债务法核算所得税,合理确认递延所得税资产和递延所得税负债,从而准确反映利润表中的所得税费用。总之,利润表中的所得税费用是企业会计核算和税务处理的重要内容,企业需要严格按照相关法律和准则的规定进行处理。

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