没有销项税额只有进项税额该怎么办?

我经营着一家小公司,这个月公司只有采购,没有销售业务,也就是只有进项税额,没有销项税额。我不太清楚这种情况该怎么处理,在税务申报和账务处理方面有哪些需要注意的地方呢?
张凯执业律师
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当企业没有销项税额只有进项税额时,在税务和账务处理上有特定的方式。


从税务角度来看,进项税额是指纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额。销项税额则是纳税人销售货物或者应税劳务,按照销售额和规定的税率计算并向购买方收取的增值税额。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第四条规定,除本条例第十一条规定外,纳税人销售货物、劳务、服务、无形资产、不动产(以下统称应税销售行为),应纳税额为当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额。应纳税额计算公式:应纳税额 = 当期销项税额-当期进项税额。当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时,其不足部分可以结转下期继续抵扣。也就是说,在没有销项税额的情况下,当期进项税额无法在本期抵扣完,这些未抵扣完的进项税额可以留到下期,等有了销项税额时再进行抵扣。


在账务处理方面,企业应在“应交税费——应交增值税”科目下设置“进项税额”等专栏。当发生只有进项税额的业务时,借记“应交税费——应交增值税(进项税额)”,贷记相关科目。月末,“应交税费——应交增值税”科目出现借方余额,就表示有留抵税额,可留待下期继续抵扣。企业在进行纳税申报时,要准确填写增值税纳税申报表,将当期的进项税额等信息如实填报,以体现留抵税额的情况。这样做可以保证企业税务处理的合规性,避免税务风险。

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