增值税普通发票在哪些情况下可以抵扣?

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张凯执业律师
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增值税普通发票通常情况下是不能抵扣进项税额的,但存在一些特殊情况是可以抵扣的。下面为您详细介绍。


首先是购进国内旅客运输服务取得的增值税普通发票。根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第六条规定,纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣。取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,按照下列公式计算进项税额:公路、水路等其他旅客运输进项税额=票面金额÷(1 + 3%)× 3%。这意味着,如果企业员工出差取得了注明旅客身份信息的公路、水路等客票,虽然是增值税普通发票的形式,也是可以计算抵扣进项税的。


其次是农产品收购发票或者销售发票。按照《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条规定,购进农产品,除取得增值税专用发票或者海关进口增值税专用缴款书外,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算的进项税额,国务院另有规定的除外。这里的农产品销售发票,通常就是增值税普通发票。也就是说,企业从农业生产者手中购进农产品,取得这类普通发票,可以按照规定计算抵扣进项税额。当购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。


另外,收费公路通行费增值税电子普通发票也能抵扣。根据《交通运输部 国家税务总局关于收费公路通行费增值税电子普通发票开具等有关事项的公告》(交通运输部公告2020年第17号)规定,纳税人支付的道路通行费,按照收费公路通行费增值税电子普通发票上注明的增值税额抵扣进项税额。也就是说,企业取得符合规定的收费公路通行费增值税电子普通发票,可以按发票上注明的税额进行抵扣。

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