开普票是否能抵扣进项税?

我公司经营中收到了一些普通发票,不清楚这些开的普票能不能用来抵扣进项税。在税务处理这块我不太懂,也担心处理不当会有税务风险。想问问专业人士,开普票到底能不能抵扣进项税呢,有什么具体规定吗?
张凯执业律师
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在我国税收体系中,增值税普通发票(以下简称“普票”)和增值税专用发票在进项税抵扣方面有着不同的规定。首先,我们要明白什么是进项税抵扣。简单来说,进项税抵扣就是企业在购进货物、劳务、服务等时支付的增值税,可以在计算应缴纳的增值税时进行扣除。一般情况下,普票是不能抵扣进项税的。因为普票主要是面向一些小规模纳税人或者消费者,它的设计初衷并不是用于企业大规模的进项税抵扣。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》规定,准予从销项税额中抵扣的进项税额,是从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额等特定情况,这里并没有包括普票。不过,也存在一些特殊情况,普票是可以抵扣进项税的。比如,农产品收购发票或者销售发票。当企业购进农产品,取得(开具)农产品销售发票或收购发票的,以农产品销售发票或收购发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算进项税额。还有,桥、闸通行费发票。一般纳税人支付的桥、闸通行费,暂凭取得的通行费发票上注明的收费金额按照下列公式计算可抵扣的进项税额:桥、闸通行费可抵扣进项税额=桥、闸通行费发票上注明的金额÷(1+5%)×5%。另外,国内旅客运输的普通发票也能进行抵扣。纳税人购进国内旅客运输服务,取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单、铁路车票、公路、水路等其他客票的,可以按照规定计算进项税额。所以,开普票能否抵扣进项税不能一概而论,大部分情况下不能抵扣,但在上述特殊情形下是可以抵扣的。企业在进行税务处理时,一定要仔细甄别,按照税法规定准确操作。

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