贴现息在汇算清缴表中应填在哪一行?

我公司在经营过程中有贴现息的支出,现在到了汇算清缴的时候,我不知道该把贴现息填在汇算清缴表的哪一行,担心填错会影响汇算结果,想问问大家贴现息到底应该填在哪一行呢?
张凯执业律师
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在企业所得税汇算清缴过程中,贴现息的填写需要依据其性质和企业采用的具体报表填报规则来确定。


首先,我们来了解一下贴现息。贴现息是指企业将未到期的票据向银行贴现时,银行扣除的自贴现日至到期日的利息。从本质上来说,贴现息属于企业的财务费用。


根据《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类,2017年版)》的相关规定,企业的财务费用一般在《期间费用明细表》(A104000)中进行填报。在该表中,有专门的“财务费用”项目,其中包含了“利息收支”这一小项。贴现息通常可以填入“利息收支”栏次。这是因为贴现息本质上就是企业为提前获取资金而支付的利息成本。


填报到《期间费用明细表》后,《期间费用明细表》的数据会自动汇总到《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》(A100000)中的“期间费用”项目里,最终参与到应纳税所得额的计算中。


不过,在实际操作中,不同企业的业务情况可能存在差异。如果企业的贴现息支出是与特定的项目或业务相关,且符合资本化条件,那么这部分贴现息可能需要计入相关资产的成本,而不是作为财务费用在当期扣除。这种情况下,就不会在《期间费用明细表》中填报贴现息,而是按照资产的折旧、摊销等方式在后续期间进行扣除。


所以,企业在填报贴现息时,要先准确判断贴现息的性质和处理方式,再按照企业所得税年度纳税申报表的具体要求进行填报。如有疑问,也可以咨询当地税务机关或专业的税务顾问。

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