无票支出汇算清缴该怎么调?

我公司在经营过程中有一些支出没拿到发票,现在到了汇算清缴的时候,不知道该怎么对这些无票支出进行调整,担心操作不当会引发税务问题,想知道具体该如何操作。
张凯执业律师
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在解释无票支出汇算清缴如何调整之前,先了解一下什么是无票支出和汇算清缴。无票支出就是企业在进行交易时,由于各种原因没有取得合法有效的发票。汇算清缴则是企业在纳税年度结束后,依照税收法律、法规、规章及其他有关企业所得税的规定,自行计算全年应纳税所得额和应纳所得税额,根据月度或季度预缴的所得税数额,确定该年度应补或者应退税额,并填写年度企业所得税纳税申报表,向主管税务机关办理年度企业所得税纳税申报、提供税务机关要求提供的有关资料、结清全年企业所得税税款的行为。


根据《中华人民共和国企业所得税法》第八条规定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。但这里的支出需要合法有效的凭证。无票支出通常不符合扣除条件,在汇算清缴时需要进行纳税调整。


具体调整步骤如下:首先,对企业全年的支出进行梳理,把无票支出单独列出来。比如企业购买办公用品,没有取得发票,这部分支出就属于无票支出。然后,在企业所得税年度纳税申报表中进行调整。一般是在《纳税调整项目明细表》中进行操作,将无票支出填入“其他”栏次的“调增金额”列。这是因为无票支出不能在税前扣除,调增应纳税所得额后,企业需要多缴纳相应的企业所得税。


完成上述调整后,要确保纳税申报表中的数据准确无误,并按照规定的时间向税务机关报送。同时,企业要保存好相关的支出凭证和调整记录,以备税务机关检查。总之,正确处理无票支出的汇算清缴调整,能避免企业面临税务风险。

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