哪项税金不计入总成本费用?

我在做企业成本核算的时候,对于税金这块有点搞不清楚。我知道有些税金是要算进总成本费用里的,但也听说有税金不用计入。我就想问问,到底哪项税金是不计入总成本费用的呢?希望能有个明确的解答。
张凯执业律师
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在企业的财务核算中,要明确哪项税金不计入总成本费用,需要先了解相关的法律规定和财务处理原则。首先,我们来解释一下几个关键概念。总成本费用是指企业在一定时期内为生产和销售产品或提供劳务而发生的全部成本和费用。税金则是企业按照国家税收法规规定向国家缴纳的款项。根据我国现行的税收法规和财务制度,增值税是不计入总成本费用的。增值税是一种流转税,它是以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种税。它实行价外税,也就是由消费者负担,有增值才征税没增值不征税。从会计核算角度来看,增值税的核算与企业的成本费用核算相对独立。企业在购进货物或接受应税劳务时,支付的增值税进项税额可以在销售货物或提供应税劳务时,从销项税额中抵扣。例如,企业购买原材料支付了100万元,其中包含13万元的增值税进项税额,企业实际计入原材料成本的是87万元。当企业销售产品取得120万元的收入时,其中包含15.6万元的增值税销项税额,企业需要缴纳的增值税是15.6 - 13 = 2.6万元。这一过程中,增值税并不影响企业的总成本费用。《中华人民共和国增值税暂行条例》规定,在中华人民共和国境内销售货物或者加工、修理修配劳务,销售服务、无形资产、不动产以及进口货物的单位和个人,为增值税的纳税人,应当缴纳增值税。这也从法律层面明确了增值税的征收范围和纳税人义务。而其他一些税金,如消费税、城市维护建设税、教育费附加等,通常会根据企业的生产经营情况计入相关的成本费用科目。比如消费税,它是对特定消费品征收的一种税,企业生产销售应税消费品时缴纳的消费税,会作为销售税金及附加计入当期损益,从而影响企业的总成本费用。综上所述,增值税是不计入总成本费用的税金。

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