应纳所得税为什么和申请退税金额不一样呢?

我申报个人所得税时,发现应纳所得税和申请退税金额对不上。应纳所得税是我算出该交的税,可申请退税金额和它差距挺大。我不太明白这俩为啥不一样,是计算方法不同,还是有别的原因呢?希望懂的人给讲讲。
张凯执业律师
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首先,我们来理解一下应纳所得税和申请退税金额这两个概念。应纳所得税是指个人或者企业按照税法规定,在一定时期内取得的应纳税所得额,根据相应的税率计算出来应当缴纳的税款。简单来说,就是你按照规定应该交多少税。而申请退税金额是指纳税人在经过年度汇算后,发现自己实际缴纳的税款超过了按照规定应该缴纳的税款,从而可以向税务机关申请退还多缴纳的那部分税款。




它们两者不一样的原因主要有以下几个方面。一是扣除项目的变化。在计算应纳所得税时,我们会扣除一些法定的项目,比如专项扣除(包括居民个人按照国家规定的范围和标准缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险等社会保险费和住房公积金等)、专项附加扣除(如子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息、住房租金、赡养老人等支出)。在一个纳税年度内,这些扣除项目可能会发生变化。例如,你年初没有申报住房贷款利息专项附加扣除,在年中才申报,那么年初计算的应纳所得税就会比实际应缴纳的多,在年度汇算申请退税时,就会因为扣除项目的增加而产生退税。




二是收入的构成和变化。应纳所得税的计算是基于应纳税所得额,应纳税所得额是收入减去扣除项目后的余额。如果你的收入构成比较复杂,有工资薪金所得、劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得等多项综合所得,不同类型的收入在预缴税款和年度汇算时的计算方式可能不同。比如劳务报酬所得在预缴时税率可能较高,而在年度汇算时会和其他综合所得合并计算,适用综合所得的税率,这样就可能导致预缴税款和年度应纳税款不一致,从而产生退税或补税的情况。




三是税收政策的调整。国家可能会根据经济形势和社会发展的需要,对税收政策进行调整。这些政策的变化可能会影响应纳所得税和申请退税金额。例如,为了鼓励某些行业的发展或者扶持特定人群,国家可能会出台一些税收优惠政策,如果你符合这些政策的条件,就可能在年度汇算时享受到退税。




根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例的规定,居民个人取得综合所得,按年计算个人所得税;有扣缴义务人的,由扣缴义务人按月或者按次预扣预缴税款;需要办理汇算清缴的,应当在取得所得的次年三月一日至六月三十日内办理汇算清缴。年度汇算就是通过比较一个纳税年度内已经预缴的税款和按照年度综合所得计算的应纳税款,来确定是退税还是补税。所以,应纳所得税和申请退税金额不一样是很正常的现象,通过年度汇算可以准确计算出你实际应该缴纳的税款,并对多缴或少缴的部分进行调整。

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