开票税额开错了,报税的时候该怎么办?

我在开发票时不小心把税额开错了,现在到了报税的时候,心里特别着急,不知道该怎么处理。我担心会因为这个错误导致报税出现问题,影响公司的财务状况,也怕会面临税务方面的处罚。想问下遇到这种情况报税时要怎么做?
张凯执业律师
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当开票税额开错了,在报税的时候要根据不同的情况进行处理。


首先,如果是在当月发现开票税额开错,并且发票还未交给购买方,这种情况下处理相对简单。可以直接将开错的发票进行作废处理。根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》规定,开具发票后,如发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。作废发票后,再重新开具正确税额的发票,然后按照正确的发票进行报税。


要是发票已经交给购买方,购买方还未用于申报抵扣并且将发票联及抵扣联退回的,销售方也可以在新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,待税务机关校验通过后,开具红字专用发票,再重新开具正确税额的发票进行报税。


如果是跨月发现开票税额开错,就不能直接作废发票了。这种情况下需要开具红字发票来冲减原来错误的发票。销售方需要在开票系统中填写《开具红字增值税专用发票信息表》,经税务机关校验通过后,开具红字专用发票,冲减原来错误的税额。然后再开具正确税额的发票。在报税时,按照红字发票和正确发票的税额进行相应的申报。比如,原来错误的发票税额多开了,在申报时就需要冲减多开的部分;如果少开了,就需要补缴少开的税额。


总之,发现开票税额开错后,要及时按照规定的程序进行处理,避免因为税额错误导致税务申报不准确,从而引发不必要的税务风险。

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