开票金额含税开成不含税该怎么办?

我在开发票的时候,不小心把含税的开票金额开成不含税的了。这张发票已经给了客户,现在才发现这个错误。我很担心会有税务风险,也不知道该怎么处理这个问题。想问下这种情况该怎么办?
张凯执业律师
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当开票金额含税开成不含税时,需要根据不同情况来进行处理。首先,我们要了解一些基本概念。含税金额是指包含了增值税等税款在内的总金额,而不含税金额则是不包含税款的金额。在开具发票时,正确区分含税和不含税金额非常重要,因为这会影响到纳税的计算。


如果发票还在当月且符合作废条件,根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》的规定,开具发票后,如发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。所以,此时你可以直接在开票系统中将该发票作废,然后重新开具一张正确的含税金额发票。


若发票已经跨月,或者不符合当月作废条件,那就需要开具红字发票进行冲销。按照国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告,一般纳税人开具增值税专用发票后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票。具体操作是,先在开票系统中填写红字发票信息表,上传审核通过后,再据此开具红字发票冲减原来错误的不含税金额发票,最后重新开具一张正确的含税金额发票。


另外,如果错误的发票已经交给购买方,要及时和购买方沟通,说明情况。如果购买方还未认证抵扣,应要求其退回发票联和抵扣联;若购买方已经认证抵扣,需要购买方在开票系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,销售方依据信息表开具红字发票。这样才能确保税务处理的准确性,避免不必要的税务风险。

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