外贸企业出口退税的会计分录是怎样的?

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张凯执业律师
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外贸企业出口退税的会计分录,主要涉及几个关键步骤,下面为你详细讲解。


首先,外贸企业在采购用于出口的货物时,需要做购进货物的会计分录。这时候,应按照取得的增值税专用发票上注明的金额和税额,借记“库存商品”“应交税费——应交增值税(进项税额)”,贷记“银行存款”等科目。这里的“库存商品”就是企业购进准备出口的货物价值,“应交税费——应交增值税(进项税额)”是企业支付的可以用来抵扣或退税的税款部分。依据《中华人民共和国增值税暂行条例》规定,纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额,为进项税额。


其次,当货物出口并确认收入时,要做销售的会计分录。按照出口货物的离岸价,借记“应收账款”等科目,贷记“主营业务收入”。这里的“应收账款”是企业应该从国外客户那里收到的货款,“主营业务收入”则是企业通过出口货物获得的收入。


然后,要计算不予退税的税额。因为并不是所有的进项税额都能退税,需要将不能退税的部分从进项税额中转出。借记“主营业务成本”,贷记“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”。这一步是为了准确核算企业的成本和应纳税额。


最后,当企业收到出口退税款时,借记“银行存款”,贷记“应交税费——应交增值税(出口退税)”。这表明企业实际收到了国家退回的税款,增加了企业的银行存款。通过以上一系列会计分录,外贸企业可以准确记录出口退税相关的财务信息。

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