出口退税款的会计分录是怎样的?

我在一家做出口业务的公司做会计,现在要处理出口退税款的账务,但是不太清楚具体的会计分录该怎么写。想问下不同情况下出口退税款的会计分录分别是怎样操作的,依据是什么?
张凯执业律师
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出口退税款的会计分录在不同情形下有不同的处理方式,下面为您详细介绍。


首先是货物出口并确认收入实现时,这时要根据出口销售额(FOB价)做如下会计处理:借:应收账款(或银行存款等),贷:主营业务收入(或其他业务收入等)。这里的应收账款就是企业应该收回的货款,主营业务收入就是企业出口货物获得的收入。依据是企业会计准则中对于收入确认的相关规定,当企业的商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方时,就可以确认收入。


其次是月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的“免抵退税不予免征和抵扣税额”做会计分录:借:主营业务成本,贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)。“免抵退税不予免征和抵扣税额”就是按规定不能免抵退税的那部分税额,把它计入主营业务成本,这样就会减少企业的利润。依据是增值税相关法规,对于不符合退税条件的部分要做进项税额转出处理。


然后是月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的“应退税额”做会计分录:借:其他应收款——出口退税,贷:应交税费——应交增值税(出口退税)。“应退税额”就是企业可以从税务机关拿到的退税款,计入其他应收款表示企业应收的款项增加了。这是依据出口退税管理办法,符合条件的企业可以申请退还相应的税款。


最后是月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的“免抵税额”做会计分录:借:应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额),贷:应交税费——应交增值税(出口退税)。“免抵税额”是出口应退税额抵顶内销税额的部分,这样处理可以平衡企业的增值税缴纳情况。同样也是依据出口退税管理办法的相关规定。

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