生产型企业出口退税的会计分录是怎样的?

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张凯执业律师
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首先,我们来了解一下出口退税的基本概念。出口退税是指在国际贸易业务中,对我国报关出口的货物退还在国内各生产环节和流转环节按税法规定缴纳的增值税和消费税。对于生产型企业来说,出口退税主要涉及增值税的退还。


当企业计算当期不得免征和抵扣税额时,这部分是因为出口货物的征税率和退税率存在差异导致的。按照规定,会计分录为:借:主营业务成本——出口退税差额,贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)。这里的“主营业务成本——出口退税差额”就是记录因征退税率差异而不能退税的那部分成本;“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”则是把这部分不能抵扣的进项税额从可以抵扣的范围中剔除。其依据是《中华人民共和国增值税暂行条例》等相关规定,对于出口货物的增值税处理有明确要求。


计算当期免抵退税额时,分录为:借:其他应收款——应收出口退税款(增值税),应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额),贷:应交税费——应交增值税(出口退税)。“其他应收款——应收出口退税款(增值税)”反映企业应收到的出口退税款;“应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)”体现了用出口退税来抵减内销产品应缴纳的增值税;“应交税费——应交增值税(出口退税)”是按照规定计算出来的可以退还的增值税额。这是依据国家关于出口退税的政策和相关会计制度的要求来进行账务处理的。


当企业实际收到出口退税款时,分录为:借:银行存款,贷:其他应收款——应收出口退税款(增值税)。这一步就是将企业实际收到的款项记录下来,同时冲减之前记录的应收出口退税款。总之,生产型企业出口退税的会计分录处理是一个严谨的过程,需要依据相关法律法规和会计制度准确操作,以确保财务数据的真实性和准确性。

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