个体工商户减免税额的会计分录怎么做?

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张凯执业律师
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首先,我们来了解一下个体工商户减免税额相关的会计分录处理方法。在会计中,我们需要根据不同的情况来记录这些减免税额。


当个体工商户确认收入时,按照正常的销售业务进行会计处理。假设个体工商户销售商品取得收入,开具了发票,此时应借记“银行存款”或“应收账款”等科目,贷记“主营业务收入”和“应交税费 - 应交增值税”科目。这里“主营业务收入”就是销售商品实际获得的收入,“应交税费 - 应交增值税”是按照规定应该缴纳的增值税金额。


当符合减免税额的条件时,就需要对减免的税额进行会计处理。减免税额一般是计入“营业外收入”科目。这是因为减免税额相当于企业额外获得的一笔收益,不属于企业日常经营活动所产生的收入,所以计入“营业外收入”。具体的会计分录为借记“应交税费 - 应交增值税”科目,贷记“营业外收入 - 减免税额”科目。


依据《小企业会计准则》规定,小企业的政府补助,是指小企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产,但不含政府作为小企业所有者投入的资本。个体工商户减免税额可视为政府给予的一种补助形式,所以在会计处理上符合计入营业外收入的规定。这样的会计分录处理,能够清晰地反映个体工商户减免税额的情况,也符合相关的会计和税务规定。

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