先进制造业加计抵减如何进行账务处理?

我经营着一家先进制造业企业,听说现在有加计抵减政策。但我不太清楚在财务上该怎么对这个加计抵减进行处理,比如记账科目、具体操作步骤等,想了解下先进制造业加计抵减的账务处理方法。
张凯执业律师
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首先,我们来解释一下先进制造业加计抵减的概念。先进制造业加计抵减是国家为了促进先进制造业发展而出台的一项税收优惠政策,允许符合条件的先进制造业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计一定比例,抵减应纳税额。


在账务处理方面,我们要分不同的情况来看。当企业当期有可加计抵减的进项税额时,在确认可加计抵减额时,不需要做账务处理。因为此时只是一个可抵减的额度,并没有实际发生抵减行为。


当企业实际抵减应纳税额时,如果企业当期应纳税额大于零,且大于当期可加计抵减额,按照实际抵减的金额,借记“应交税费 - 未交增值税”科目,贷记“其他收益”科目。这里的“应交税费 - 未交增值税”科目是用来核算企业当月应交未交的增值税额,而“其他收益”科目则是用来核算与企业日常活动相关、但不宜确认收入或冲减成本费用的政府补助等收益。


如果企业当期应纳税额大于零,但小于或等于当期可加计抵减额,以当期应纳税额抵减加计抵减额后的余额为零,按当期应纳税额,借记“应交税费 - 未交增值税”科目,贷记“其他收益”科目。这意味着企业利用加计抵减额把当期应纳税额全部抵减完了。


如果企业当期应纳税额等于零,则当期可抵减加计抵减额全部结转下期抵减,这种情况下同样不需要做账务处理。相关的法律依据主要来源于《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》等税收法规文件,这些文件对先进制造业加计抵减政策的具体内容、适用范围、账务处理等方面都做出了明确规定。

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