借款相关的费用都不可以抵扣吗?

我最近借了一笔钱,产生了一些费用,比如手续费、利息之类的。我就想知道,这些和借款相关的费用是不是都不能在税务或者其他方面进行抵扣呢?不太清楚这方面的规定,希望有人能解答一下。
张凯执业律师
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在法律层面,借款相关的费用并非都不可以抵扣,需要分情况来看。


首先,我们来谈谈增值税方面。根据《营业税改征增值税试点实施办法》(财税〔2016〕36号印发)第二十七条规定,购进的贷款服务以及与该笔贷款直接相关的投融资顾问费、手续费、咨询费等费用,其进项税额不得从销项税额中抵扣。这意味着,企业或者个人因借款支付的利息以及与贷款直接相关的这些费用,在增值税上是不能抵扣的。这里所说的贷款服务,简单理解就是企业或个人向金融机构或者其他主体借款所接受的服务,而相关的手续费等费用就是围绕这笔借款产生的额外支出。


然而,在企业所得税方面情况有所不同。企业在生产经营活动中发生的合理的不需要资本化的借款费用,准予扣除。依据《中华人民共和国企业所得税法》第八条规定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。企业为购置、建造固定资产、无形资产和经过12个月以上的建造才能达到预定可销售状态的存货发生借款的,在有关资产购置、建造期间发生的合理的借款费用,应当作为资本性支出计入有关资产的成本,并依照本条例的规定扣除。也就是说,如果企业的借款费用是与生产经营相关且合理的,并且不是需要资本化的情况,那么在计算企业所得税时是可以扣除的。比如企业为了日常经营周转而借款产生的利息费用,通常是可以在企业所得税前扣除的。


对于个人而言,一般情况下个人借款用于消费等用途产生的费用不存在抵扣税款的问题,但如果是个人独资企业、合伙企业等非法人组织,在符合企业所得税相关规定的情况下,借款费用也可能在计算经营所得时进行扣除。总之,借款相关费用能否抵扣要根据具体的费用类型、适用的税种以及相关的法律规定来综合判断。

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