外贸企业的费用不能抵扣吗?

我是一家外贸企业的负责人,在处理财务事务时,对于费用抵扣的问题不太清楚。想了解一下,是不是外贸企业的费用都不能抵扣呢?比如一些日常办公费用、运输费用等,这方面的规定是怎样的呢?
张凯执业律师
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在我国税收法律体系中,外贸企业费用能否抵扣需要分情况来看。


首先,我们要明确“抵扣”一般指的是增值税进项税额的抵扣。增值税是对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值或商品的附加值征收的一种流转税。当企业购进货物、劳务、服务等,取得了合法有效的增值税扣税凭证,且用于增值税应税项目时,其支付或者负担的增值税额可以从销项税额中抵扣。


对于外贸企业来说,如果是用于出口货物的进项税额,根据《财政部 国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》(财税〔2012〕39号)等相关规定,一般实行免退税办法。也就是说,出口货物免征增值税,相应的进项税额予以退还,而不是用于抵扣内销的销项税额。比如外贸企业购进一批货物用于出口,取得了增值税专用发票,这部分进项税额会按照规定的退税率计算应退税额,而不是直接在国内销售业务中进行抵扣。


然而,如果外贸企业有内销业务,且取得的费用符合抵扣条件,那么是可以抵扣的。例如,外贸企业的办公场地租金、水电费等费用,只要取得了合法的增值税专用发票,且这些费用是用于增值税应税的内销业务,就可以按照规定进行抵扣。依据《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条规定,纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额,为进项税额。下列进项税额准予从销项税额中抵扣:(一)从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额。所以,只要符合上述规定,外贸企业内销业务相关的费用进项税额是可以抵扣的。


综上所述,不能一概而论地说外贸企业的费用不能抵扣,要区分费用的用途以及企业的业务类型等具体情况来判断。

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