商贸企业是否能计算抵扣进项税?

我经营着一家商贸企业,在税务处理方面不太清楚。我们企业购进货物取得了一些发票,想了解下能不能像其他企业那样计算抵扣进项税呢?具体有哪些规定和条件,不太明白,希望能得到解答。
张凯执业律师
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在我国税收体系中,进项税抵扣是一个重要概念。进项税指的是纳税人购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产或者不动产,支付或者负担的增值税额。对于商贸企业能否计算抵扣进项税,答案是在符合一定条件下是可以的。


根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条规定,纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额,为进项税额。下列进项税额准予从销项税额中抵扣:(一)从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额;(二)从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额;(三)购进农产品,除取得增值税专用发票或者海关进口增值税专用缴款书外,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和11%的扣除率计算的进项税额,国务院另有规定的除外。进项税额计算公式:进项税额=买价×扣除率;(四)自境外单位或者个人购进劳务、服务、无形资产或者境内的不动产,从税务机关或者扣缴义务人取得的代扣代缴税款的完税凭证上注明的增值税额。


对于商贸企业来说,如果取得了符合上述规定的凭证,就可以按照相应的规定计算抵扣进项税。比如,商贸企业从一般纳税人处购进货物,取得了对方开具的增值税专用发票,那么发票上注明的增值税额就可以作为进项税进行抵扣。但同时,也有一些情况是不能抵扣的。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十条规定,下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:(一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产;(二)非正常损失的购进货物,以及相关的劳务和交通运输服务;(三)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定资产)、劳务和交通运输服务;(四)国务院规定的其他项目。


所以,商贸企业在进行进项税抵扣时,要仔细判断自身的业务是否符合可以抵扣的条件,并且按照规定取得合法有效的抵扣凭证,这样才能正确计算和抵扣进项税,避免税务风险。

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