研发招待费能否加计扣除?

我公司在研发项目过程中产生了招待费用,现在进行税务申报,不清楚这笔研发招待费能不能进行加计扣除。想问下从法律规定上来说,研发招待费到底可不可以加计扣除呢?有没有明确的条文依据?
张凯执业律师
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研发招待费通常不能加计扣除。我们先来解释一下什么是加计扣除。加计扣除是在实际发生数额的基础上,再加成一定比例,作为计算应纳税所得额时的扣除数额的一种税收优惠措施。简单来说,就是让企业在计算要交多少税的时候,可以多扣除一些费用,从而少交税。



对于研发费用的加计扣除,国家是有明确规定的。根据《财政部 国家税务总局 科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》(财税〔2015〕119号)规定,允许加计扣除的研发费用包括人员人工费用、直接投入费用、折旧费用、无形资产摊销、新产品设计费、新工艺规程制定费、新药研制的临床试验费、勘探开发技术的现场试验费等。这些费用都是与研发活动直接相关的支出。



而招待费主要是用于企业的交际应酬等方面,并非直接用于研发活动本身。它不属于上述可以加计扣除的研发费用范围。企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰,这是正常的扣除规定,但和研发费用加计扣除是两回事。所以,研发招待费不符合研发费用加计扣除的条件,不能享受加计扣除的税收优惠政策。

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