小规模纳税人收到专票可以抵税吗?

我是一家小规模企业,最近收到了供应商开的增值税专用发票。我不太清楚小规模纳税人收到专票能不能用来抵税,也不知道该怎么处理这张专票,是和普票一样入账,还是有其他特殊的操作?希望能得到专业解答。
张凯执业律师
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小规模纳税人收到增值税专用发票通常是不可以抵税的。


首先,我们来解释一下什么是小规模纳税人和增值税专用发票抵扣。小规模纳税人是指年销售额在规定标准以下,并且会计核算不健全,不能按规定报送有关税务资料的增值税纳税人。而增值税专用发票抵扣,简单来说就是企业在缴纳增值税时,可以用取得的专用发票上注明的进项税额,去抵减自己销售货物或提供服务产生的销项税额,从而减少应缴纳的增值税金额。


根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十一条规定,小规模纳税人发生应税销售行为,实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法,并不得抵扣进项税额。应纳税额计算公式为:应纳税额 = 销售额×征收率。小规模纳税人的征收率一般为3%(目前有部分优惠政策),这就决定了小规模纳税人采用的是简易计税方法,不需要进行进项税额的抵扣。


那么小规模纳税人收到专票该如何处理呢?小规模纳税人应将专用发票视同普通发票,按照发票上的价税合计金额计入相关成本或费用科目。例如,购买办公用品取得专票,就把发票上的金额和税额一起作为办公用品的成本入账。这样处理既符合会计核算的要求,也符合税法规定。


不过,有一种特殊情况,如果小规模纳税人在未来符合条件登记为一般纳税人,且取得的专票是在登记为一般纳税人之后发生应税行为所对应的进项税额,同时满足相关规定,那么这部分专票的进项税额是可以按规定进行抵扣的。

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