专用发票是否可以抵扣进项税?

我公司在经营过程中取得了一些专用发票,不太清楚这些发票能不能用来抵扣进项税。想了解一下,在什么情况下专用发票可以抵扣,什么情况下不能抵扣,有没有相关的法律规定呢?
张凯执业律师
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专用发票通常是可以抵扣进项税的,但需要满足一定的条件。下面为您详细解释相关的法律规定和要求。


首先,我们来了解一下进项税抵扣的基本概念。进项税是指纳税人购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产或者不动产,支付或者负担的增值税额。而专用发票,即增值税专用发票,是由国家税务总局监制设计印制的,只限于增值税一般纳税人领购使用的,既作为纳税人反映经济活动中的重要会计凭证又是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明。当一般纳税人取得符合规定的专用发票时,就可以按照发票上注明的增值税额,从当期的销项税额中抵扣相应的进项税额。


根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条规定,纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额,为进项税额。下列进项税额准予从销项税额中抵扣:(一)从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额。


不过,并不是所有取得的专用发票都能抵扣进项税。该条例第十条也规定了一些不得抵扣进项税额的情形,例如用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产;非正常损失的购进货物,以及相关的劳务和交通运输服务等。


所以,专用发票在符合规定的情况下是可以抵扣进项税的,但要确保业务真实、发票合法合规,并且不属于不得抵扣的范围。企业或个人在进行进项税抵扣操作时,应当仔细对照相关法律规定,避免税务风险。

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