别人给我们开的增值税专用发票可以抵扣吗?

我公司收到了别的公司给开的增值税专用发票,不太清楚在税务处理上,这张发票能不能用来抵扣税额,想了解一下具体的规定和条件。
张凯执业律师
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增值税专用发票的抵扣,是指一般纳税人企业在计算缴纳增值税时,可以用取得的符合规定的增值税专用发票上注明的税额,来抵减自己当期应缴纳的增值税税额。


根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条规定,纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额,为进项税额。下列进项税额准予从销项税额中抵扣:(一)从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额。不过,要实现抵扣还需要满足一定条件。首先,企业必须是增值税一般纳税人,小规模纳税人是不能抵扣进项税额的。其次,取得的增值税专用发票必须是合法有效的,发票的开具要符合规定,包括发票的项目填写齐全、与实际交易相符等。再者,该发票对应的业务必须是用于增值税应税项目,如果用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费等,其进项税额不得从销项税额中抵扣。


此外,一般纳税人需要在规定的时间内进行发票认证或勾选确认,然后才能在申报纳税时进行抵扣操作。所以,别人给开的增值税专用发票不一定都能抵扣,要结合企业自身情况和业务性质等多方面因素来判断。

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