固定资产内部审计的探讨有哪些?

我在一家企业负责财务相关工作,最近领导让我了解固定资产内部审计方面的知识。我不太清楚固定资产内部审计具体要探讨些什么,想知道从哪些角度去分析,以及它都涉及哪些关键要点和重要意义,希望能有人详细给我讲讲。
张凯执业律师
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固定资产内部审计是企业内部对固定资产进行的一种监督和审查活动。简单来说,就是企业自己检查固定资产在采购、使用、管理等方面有没有问题。


从审计的内容角度探讨,它涵盖固定资产的采购环节,查看采购流程是否合规,有没有存在高价采购或者采购质量不达标的情况;在固定资产的使用阶段,要检查是否存在闲置浪费的现象;对于固定资产的处置,审计会关注处置方式是否合理,处置收入有没有如实入账等。


从审计的方法方面探讨,有全面参不法,即审计人员全面参与到固定资产管理的各个环节;还有民主监督法,鼓励企业员工参与监督固定资产管理情况;利用计算机审计法,借助专业的计算机软件对固定资产的数据进行分析等。


相关法律规定方面,虽然没有专门一部法律详细规定固定资产内部审计,但企业内部审计需要遵循国家审计署正在制定的内部审计准则。内部审计准则对内部审计的工作流程、人员要求等都有规范,以保证内部审计工作的专业性和客观性。


固定资产内部审计的重要意义在于,它能帮助企业堵塞管理漏洞。比如,如果审计发现固定资产采购存在问题,企业就可以及时完善采购制度;能完善内部控制,通过对固定资产的审计,发现内控环节的不足并改进;还能提高管理的效率、效果和经济性,减少固定资产的闲置浪费,让固定资产更好地为企业创造价值。


相关概念:

固定资产:企业为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

内部审计:对组织内部的业务活动、内部控制和风险管理进行独立、客观的审查和评价的活动。

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