专票红冲后税金该怎么处理?

我开了一张专用发票,现在因为一些原因要红冲。但我不太清楚红冲之后税金方面该怎么操作,是会退还吗,还是有其他处理方式?希望了解下具体的法律规定和处理办法。
张凯执业律师
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在了解专票红冲后税金的处理办法之前,我们先来明确一下什么是专票红冲。专票红冲指的是当企业开具的增值税专用发票出现错误、销货退回、应税服务中止等情况,且不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让时,需要开具红字专用发票来冲减原来的蓝字发票。


对于专票红冲后税金的处理,需要分不同的情况来看。


如果是销售方开具红字发票,根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)等相关规定,销售方开具红字专用发票后,应根据红字发票上注明的税额,在纳税申报时从当期的销项税额中扣减。也就是说,原来蓝字发票确认的销项税额,通过红字发票冲减后,企业实际需要缴纳的销项税额就会相应减少。例如,企业原本开具的蓝字专票销项税额是10000元,红冲的发票销项税额是2000元,那么在申报时,销项税额就变为8000元。


如果是购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方应暂依《开具红字增值税专用发票信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《开具红字增值税专用发票信息表》一并作为记账凭证。简单来说,就是购买方先把已经抵扣的这部分税金转出来,等拿到红字发票后再进行相应的账务处理。若购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息,然后按规定进行处理。


若因销售折让、中止或者退回而收回的增值税额,应当从当期的进项税额中扣减。如果不扣减,造成少缴纳增值税或者虚增进项税额的,属于偷税行为,会面临税务机关的处罚。

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