已经抵扣了的专票发生红冲,抵扣联需要退回吗?

我公司之前收到一张专票并进行了抵扣,现在这张专票要红冲了,我不太清楚抵扣联要不要退给对方。想了解下从法律规定上来说,这种情况下抵扣联是否需要退回呢?
张凯执业律师
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在讨论已经抵扣了的专票发生红冲时抵扣联是否需要退回的问题前,我们先了解一下增值税专用发票红冲的概念。增值税专用发票红冲,简单来讲,就是当企业开具的专用发票出现错误、交易取消或者发生销售折让等情况时,需要开具红字专用发票来冲减原来的蓝字发票的金额和税额,以保证税务数据的准确性。


根据国家税务总局发布的《增值税专用发票使用规定》,一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。当购买方已经将专用发票用于申报抵扣时,购买方需要在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。


在这种情况下,已经抵扣了的专票发生红冲,抵扣联不需要退回给销售方。因为购买方已经依据该专用发票进行了账务处理和税务申报,需要将发票作为记账和抵扣的原始凭证留存。销售方则根据购买方提供的《信息表》开具红字专用发票,在发票系统中冲减相应的销项税额。这一系列操作都是为了保证购销双方的财务和税务处理的准确性和合规性。


如果购买方将抵扣联退回给销售方,会导致购买方缺少有效的记账和抵扣凭证,可能会影响其财务核算和税务申报,还可能面临税务风险。所以,按照规定,购买方应妥善保管已经抵扣的专票抵扣联,不需要退回给销售方。

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